水平: Nhân viên

薪水: Cạnh tranh

水平: Đại học

经验: 2 - 4 Năm

Đang tải ...

职位描述

- Kiểm soát hoạt động tại các công ty thành viên trong việc thực hiện các quy trình, quy định, các tờ trình/báo cáo đã được phê duyệt.
- Định kỳ soát xét báo cáo tài chính của các công ty thành viên (tháng/quý/năm/đột xuất).
- Thực hiện các Chuyên đề kiểm soát thực tế tại công ty thành viên, nhận diện các vấn đề rủi ro, vi phạm,.. từ đó kiến nghị và đưa ra các giải pháp khắc phục.
- Kiểm soát các chương trình bán hàng, khuyến mại, chi phí, công nợ quá hạn, tồn kho,... đảm bảo hiệu quả hoạt động tại các công ty thành viên;
- Tổ chức công tác lập, thẩm định và trình phê duyệt ngân sách hàng năm/ điều chỉnh của các công ty thành viên, theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch ngân sách định kỳ hàng tháng.
- Thẩm định, đề xuất ý kiến các tờ trình, báo cáo liên quan đến hoạt động của công ty thành viên.
- Soát xét hồ sơ thanh toán, quyết toán xây dựng cơ bản.
- Các công việc khác theo phân công.

工作要求

- Trình độ Đại học, chuyên ngành kế toán - kiểm toán - tài chính, ưu tiên có có các chứng chỉ CPA, ACCA, CIA...;
- Kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực kế toán tài chính/kiểm toán/kiểm soát nội bộ, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các Tập đoàn có quy mô tương đương, trong các lĩnh vực Bất động sản (Ưu tiên CĐT), Xây dựng, Bán lẻ, Thương mại, dịch vụ, khách sạn,...
- Hiểu biết và nắm rõ chế độ kế toán, pháp luật về thuế và các lĩnh vực có liên quan;
- Kỹ năng tin học văn phòng thành thạo;
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
- Khả năng phân tích, phát hiện các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Thành thạo các kỹ năng kiểm tra, có khả năng tổng hợp đưa ra kết luận xác thực.

工作兴趣

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm
Đang tải ...

最后期限: 03-06-2024

点击免费申请候选人

申请

Đang tải ...
Đang tải ...

相同的工作

Đang tải ...
Đang tải ...